如何对采购部进行内部审计
内部审计通过对本单位内部控制制度的建立和执行情况进行审计,发现管理过程中每个环节环节存在的内部控制度不健全或未得到有效执行问题,及时提出并予以完善。比如大宗物资的采购,提出采购计划,审核采购计划,询价,招投标组织,采购合同的签订,物资的运输,验收入库及采购资金的支付都有不同人员完成,就可以有效避免采购环节的高价采购吃回扣,以次充好,过量采购及付款过程中的舞弊和廉政风险。
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